AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°16/2020
CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES AL INFORME N° 10 REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO
16-09-2020
16-09-2020
no aplica
16/09/2020
INFORME N°11/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS
04/05/2021
04/05/2021
2021
04/05/2021
INFORME N°7/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
26/03/2021
26/03/2021
2021
26/03/2021
INFORME N°24/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
14/10/2021
14/10/2021
2021
14/10/2021
INFORME N°24 /2018
CONTROL INTERNO
PERMISOS DE EDIFICACIÓN
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
ENERO 2017
12/09/2018
INFORME N°24/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA REPORTA AVANCES PLANES DE SEGUIMIENTO INF.CGR 407-409 y 410
04-Octubre
04-Octubre
2022
04/10/2022
INFORME Nº 12/2016
CONTROL INTERNO
AUDITORIA EMPRESA ESTARCO S.A.
20/10/2016
20/10/2016
2016
20/10/2016
INFORME N°19/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EGRESOS 3° TRIMESTRE AÑO 2020
03/11/2020
30/11/2020
2020
03/11/2020
INFORME N°20/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020
06/11/2020
30/11/2020
2020
04/12/2020
INFORME N°21/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°22/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°23/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3° ETAPA PMG
25/11/2020
30/11/2020
2020
25/11/2020
INFORME N°25/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DEL RESUMEN DE OBSERVACIONES FISCALIZACION NICSP
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME N°1/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020
04/01/2020
08/01/2020
2020
08/01/2021
INFORME N°2/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID -19, OCTUBRE 2020
04/01/2020
18/01/2021
2020
18/01/2021
INFORME N°4/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 NOVIEMBRE 2020
15/02/2021
15/02/2021
2020
15/02/2021
PLAN DE AUDITORIA 2021
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2021
2021
2021
2021
31/05/2021
INFORME N°10/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021
21/04/2021
21/04/2021
2021
21/04/2021
INFORME N°26/2020
CONTROL INTERNO
INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N° 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020
2020
2020
2020
07/12/2020
INFORME N°14/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021
27/07/2021
27/07/2021
2021
27/07/2021
INFORME N°15/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021
30/07/2021
30/07/2021
2021
30/07/2021
INFORME N°16/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°18/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR
11-ago
11-ago
2021
11/08/2021
INFORME N°22/2021
CONTROL INTERNO
INFORME REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
03-sept
03-sept
2021
03/09/2021
INFORME N°25/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2021
18/11/2021
18/11/2021
2021
18/11/2021
INFORME N°26/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
07-dic
07-dic
2021
07/12/2021
INFORME N°31/2021
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO GASTOS COVID-19
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°5/2022
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2021
15-feb
15-feb
2021
15/02/2022
INFORME N°6/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL LEY 20.285
25-feb
25-feb
2021
25/02/2022
INFORME N°10/2022
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020
05-05-2022
05-05-2022
2022
05/05/2022

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