AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2020
2020
28/02/2020
INFORME N°19/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EGRESOS 3° TRIMESTRE AÑO 2020
03/11/2020
30/11/2020
2020
03/11/2020
INFORME N°20/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020
06/11/2020
30/11/2020
2020
04/12/2020
INFORME N°21/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°22/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°23/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3° ETAPA PMG
25/11/2020
30/11/2020
2020
25/11/2020
INFORME N°24/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DE RETROALIMENTACION A DIRECTORES SOBRE MATRICES DE RIESGO
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME N°25/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DEL RESUMEN DE OBSERVACIONES FISCALIZACION NICSP
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME N°8/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19
ene-20
31/03/2020
2019
31/03/2020
INFORME N°9/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020
abr-20
29/04/2020
2020
29/04/2020
INFORME N°10/2020
CONTROL INTERNO
Revisión de muestra para verificar avance de regularización del activo fijo.
junio 2020
junio 2020
2019-2020
30/06/2020
INFORME N°11/2020
CONTROL INTERNO
Revisión de gastos COVID-19
enero
mayo
enero - abril 2020
07/07/2020
INFORME N°13/2020
CONTROL INTERNO
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION
enero
junio
enero - junio 2020
28/08/2020
INFORME N°14/2020
CONTROL INTERNO
REVISIÓN DE GASTOS COVID-19
01/06/2020
30/06/2020
JUNIO
28/08/2020
INFORME N°16/2020
CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES AL INFORME N° 10 REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO
16-09-2020
16-09-2020
no aplica
16/09/2020
INFORME N°1/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020
04/01/2020
08/01/2020
2020
08/01/2021
INFORME N°2/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID -19, OCTUBRE 2020
04/01/2020
18/01/2021
2020
18/01/2021
INFORME N°4/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 NOVIEMBRE 2020
15/02/2021
15/02/2021
2020
15/02/2021
INFORME N°5/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2020
22/02/2021
22/02/2021
2020
22/02/2021
INFORME N°6/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 DICIEMBRE 2020
26/02/2021
26/02/2021
2020
26/02/2021
INFORME N°7/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
26/03/2021
26/03/2021
2021
26/03/2021
PLAN DE AUDITORIA 2021
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2021
2021
2021
2021
31/05/2021
INFORME N°8/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA AUDITORIA CONTRATO GTD, DEPTO. TIC (SECPLA)
08-04-2021
08-04-2021
2021
08/04/2021
INFORME N°10/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021
21/04/2021
21/04/2021
2021
21/04/2021
INFORME N°11/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS
04/05/2021
04/05/2021
2021
04/05/2021
INFORME N°26/2020
CONTROL INTERNO
INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N° 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020
2020
2020
2020
07/12/2020
INFORME N°27/2020
CONTROL INTERNO
AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES
23/12/2020
23/12/2020
2020
23/12/2020
INFORME N°28/2020
CONTROL INTERNO
PREINFORME AUDIITORIA LA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
31/12/2020
31/12/2020
2020
31/12/2020
INFORME N°13/2021
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
01/07/2021
01/07/2021
2021
01/07/2021
INFORME N°14/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021
27/07/2021
27/07/2021
2021
27/07/2021

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