AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°24/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DE RETROALIMENTACION A DIRECTORES SOBRE MATRICES DE RIESGO
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME N°25/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DEL RESUMEN DE OBSERVACIONES FISCALIZACION NICSP
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME Nº 3/2014
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME SOBRE AUDITORIA FINANCIERA DE CONCILIACIONES BANCARIAS
01-10-2014
31-10-2014
OCTUBRE 2014
28/10/2014
INFORME N°6/2020
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
ago-19
31/01/2020
2019
31/01/2020
INFORME N°8/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19
ene-20
31/03/2020
2019
31/03/2020
INFORME N°28/2020
CONTROL INTERNO
PREINFORME AUDIITORIA LA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
31/12/2020
31/12/2020
2020
31/12/2020
INFORME N°8 /2018
CONTROL INTERNO
AUDITORIA LICITACION ID. 2735-221-LR16 - AREAS VERDES
MARZO 2018
ABRIL 2018
2017
26/04/2018
INFORME N°18 /2017
CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
diciembre 2016, enero - febrero 2017
07/08/2017
PRE-INFORME N°20 /2017
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME LICITACION CONCESION , MANTENCION , CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
22/08/2017
PRE-INFORME N°21/2017
CONTROL INTERNO
CONTRUCCION PARQUE EL TRANQUE, EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FERNANDO
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
14/09/2017
INFORME N°22 /2017
CONTROL INTERNO
AUDITORIA DECRETO DE PAGO, POR CONCEPTO DE INCENTIVO LEY N° 20903, EDUCACIÓN
JULIO 2017
AGOSTO 2017
JULIO 2017
09/11/2017
INFORME N°7 /2019
CONTROL INTERNO
Primer Informe Trimestral 2019
al 31 marzo 2019
al 31 marzo 2019
ENERO A MARZO 2019
30/04/2019
PLAN DE AUDITORÍA 2019
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2019
ENERO 2019
DICEMBRE 2019
AÑO 2019
01/01/2019
INFORME Nº 02/2011
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ENERO
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2010
19/01/2011
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000
INFORME Nº 10/2012
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ENERO
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2011
16/04/2012
PLAN DE AUDITORIA 2013
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2013
ENERO
DICIEMBRE
2013
00/00/0000
INFORME Nº 1/2013
CONTROL INTERNO
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD
OCTUBRE
DICIEMBRE
TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2013
07/01/2014
PLAN DE AUDITORIA 2014
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
ENERO
DICIEMBRE
2014
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2015
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2015
ENERO
DICIEMBRE
2015
00/00/0000
INFORME Nº 1/2015
CONTROL INTERNO
CUMPLIMIENTO PMG 2014
ABRIL
DICIEMBRE
ABRIL- JULIO- OCTUBRE - DICIEMBRE 2014
05/01/2015
INFORME N° 2/2015
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACIÓN Y SALUD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
ENERO
DICIEMBRE
AÑO 2014
14/04/2015
INFORME Nº 4/2015
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME SOBRE TRANSPARENCIA ACTIVA
OCTUBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE A DICIEMBRE 2014
21/03/2015
PLAN DE AUDITORÍA 2016
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2016
ENERO
DICIEMBRE
2016
01/01/2016
INFORME Nº3/2016
CONTROL INTERNO
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD
ENERO
DICIEMBRE
2016
17/03/2016
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2022
ENERO
DICIEMBRE
2022
13/01/2022
INFORME N°3 /2018
CONTROL INTERNO
PMG 2017
DICIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017
AÑO 2017
06/03/2018
PLAN DE AUDITORÍA 2018
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2018
ENERO 2018
DICIEMBRE 2018
2018
02/01/2018
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2020
2020
28/02/2020
PLAN DE AUDITORÍA 2023
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2023
abril 2023
diciembre 2023
2023
07/02/2023

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