AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°6/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL LEY 20.285
25-feb
25-feb
2021
25/02/2022
INFORME N°18 /2019
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA LOS PROCESOS ADQUISICION CONTRATOS DE ABASTECIMIENTOS DE MEDICAMENTOS
ENERO 2019
MARZO 2019
ENERO A MARZO 2019
25/10/2019
INFORME N°11/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS
04/05/2021
04/05/2021
2021
04/05/2021
INFORME N°23 /2019
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA VEHICULOS MUNICIPALES
ENERO 2019
NOVIEMBRE 2019
JILIO 2019
25/11/2019
INFORME N°29/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CAPACITACIONES AÑO 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°27/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCIALIACIONES BANCARIAS
04-nov-22
04-nov-22
NOVIEMBRE 2022
04/11/2022
INFORME N°4/2020
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE ENTREGA DE SUBVENCIONES
ago-19
17/01/2020
2019
17/01/2020
INFORME N°17/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°24/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
14/10/2021
14/10/2021
2021
14/10/2021
INFORME N°28/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL SOBRE OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES
11-nov-22
11-nov-22
NOVIEMBRE 2022
11/11/2022
INFORME N°22/2021
CONTROL INTERNO
INFORME REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
03-sept
03-sept
2021
03/09/2021
INFORME N°1/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020
04/01/2020
08/01/2020
2020
08/01/2021
INFORME N°16/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°20/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INFORME N° 7
17-ago
17-ago
2021
17/08/2021
INFORME N°18/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR
11-ago
11-ago
2021
11/08/2021
INFORME N°26/2020
CONTROL INTERNO
INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N° 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020
2020
2020
2020
07/12/2020
INFORME N°11 /2018
CONTROL INTERNO
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTA MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION
MARZO 2018
MAYO 2018
ENERO A MARZO 2018
31/05/2018
INFORME N°21 /2018
CONTROL INTERNO
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO
ABRIL 2018
JUNIO 2018
AL 30 DE JULIO 2018
28/08/2018
PRE-INFORME N°25/2017
CONTROL INTERNO
PERMISO DE CIRCULACION 2017
ENRO 2017
MARZO 2017
PRIMER TRIMESTRE 2017
13/12/2017
INFORME N°5 /2018
CONTROL INTERNO
PERMISOS DE CIRCULACION 2017
ENRO 2017
MARZO 2017
1ER TRIMESTRE 2017
29/03/2018
INFORME N°24 /2018
CONTROL INTERNO
PERMISOS DE EDIFICACIÓN
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
ENERO 2017
12/09/2018
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2016
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2016
ENERO
DICIEMBRE
2016
01/01/2016
PLAN DE AUDITORÍA 2018
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2018
ENERO 2018
DICIEMBRE 2018
2018
02/01/2018
PLAN DE AUDITORÍA 2019
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2019
ENERO 2019
DICEMBRE 2019
AÑO 2019
01/01/2019
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2020
2020
28/02/2020
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2022
ENERO
DICIEMBRE
2022
13/01/2022
PLAN DE AUDITORÍA 2023
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2023
abril 2023
diciembre 2023
2023
07/02/2023
PLAN DE AUDITORIA 2011
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
2011
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2014
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
ENERO
DICIEMBRE
2014
00/00/0000

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