AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°16/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°20/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INFORME N° 7
17-ago
17-ago
2021
17/08/2021
INFORME N°13/2023
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTOS AVANCES CGR DE -JNA
03/05/2023
03/05/2023
2023
03/05/2023
INFORME N°18/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR
11-ago
11-ago
2021
11/08/2021
INFORME N°26/2020
CONTROL INTERNO
INFORME SOLICITADO EN PREINFORME N° 407 DE LA CGR EN MARCO DE AUDITORIA FINANCIERA DEL 19-10-2020
2020
2020
2020
07/12/2020
INFORME N°11 /2018
CONTROL INTERNO
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTA MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION
MARZO 2018
MAYO 2018
ENERO A MARZO 2018
31/05/2018
INFORME N°21 /2018
CONTROL INTERNO
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTARIO
ABRIL 2018
JUNIO 2018
AL 30 DE JULIO 2018
28/08/2018
PRE-INFORME N°25/2017
CONTROL INTERNO
PERMISO DE CIRCULACION 2017
ENRO 2017
MARZO 2017
PRIMER TRIMESTRE 2017
13/12/2017
INFORME N°5 /2018
CONTROL INTERNO
PERMISOS DE CIRCULACION 2017
ENRO 2017
MARZO 2017
1ER TRIMESTRE 2017
29/03/2018
INFORME N°24 /2018
CONTROL INTERNO
PERMISOS DE EDIFICACIÓN
SEPTIEMBRE 2018
SEPTIEMBRE 2018
ENERO 2017
12/09/2018
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2016
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2016
ENERO
DICIEMBRE
2016
01/01/2016
PLAN DE AUDITORÍA 2018
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2018
ENERO 2018
DICIEMBRE 2018
2018
02/01/2018
PLAN DE AUDITORÍA 2019
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2019
ENERO 2019
DICEMBRE 2019
AÑO 2019
01/01/2019
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2020
2020
28/02/2020
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2022
ENERO
DICIEMBRE
2022
13/01/2022
PLAN DE AUDITORÍA 2023
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2023
abril 2023
diciembre 2023
2023
07/02/2023
PLAN DE AUDITORIA 2011
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
2011
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2014
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
ENERO
DICIEMBRE
2014
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2013
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2013
ENERO
DICIEMBRE
2013
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2015
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2015
ENERO
DICIEMBRE
2015
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2021
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2021
2021
2021
2021
31/05/2021
INFORME N°3 /2018
CONTROL INTERNO
PMG 2017
DICIEMBRE 2017
DICIEMBRE 2017
AÑO 2017
06/03/2018
INFORME N°12 /2017
CONTROL INTERNO
POR CONCEPTO LEY 20,922
MAYO 2017
MAYO 2017
MAYO 2017
12/06/2017
PRE-INFORME N°3 / 2017
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORÍA DECRETO DE PAGO N°5162 POR CONCEPTO LEY N°20,922
01/01/2017
06/02/2017
AÑO 2016
09/03/2017
PRE INFORME N°5/2020
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LICENCIAS MEDICAS
jun-19
17/01/2020
2019
17/01/2020
INFORME N°6/2020
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
ago-19
31/01/2020
2019
31/01/2020
INFORME N°13/2021
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
01/07/2021
01/07/2021
2021
01/07/2021
PRE-INFORME N°8 / 2017
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA EMPRESA INTERGRADE S.A
28/04/2017
28/04/2017
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2016
11/05/2017
INFORME Nº5/2014
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA FINANCIERA DE LA SIGNACION 005 Y 006 DE SERVICIOS GENERALES
ENERO
JUNIO
ENERO- JUNIO 2014
30/09/2014

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