AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
Criterio de búsqueda:
Encontrados 167 resultados
Ordenados por enlace_a_la_respuesta_del_servicio
Valor filtro:

INFORME N°28/2020
CONTROL INTERNO
PREINFORME AUDIITORIA LA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
31/12/2020
31/12/2020
2020
31/12/2020
INFORME N°13/2021
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
01/07/2021
01/07/2021
2021
01/07/2021
INFORME N°17/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°19/2021
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA SERVICIO DE BIENESTAR
13-ago
13-ago
2021
13/08/2021
INFORME N°20/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INFORME N° 7
17-ago
17-ago
2021
17/08/2021
INFORME N°27/2021
CONTROL INTERNO
AUDITORIA PROCESO DE ADQUISICION CONTRATOS ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS
07-dic
07-dic
2021
07/12/2021
INFORME N°29/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CAPACITACIONES AÑO 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°30/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA TOMA DE INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2022
ENERO
DICIEMBRE
2022
13/01/2022
INFORME N°7/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
26/03/2021
26/03/2021
2021
26/03/2021
INFORME N°14/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA AL SERVICIO DE BIENSTAR Y SUS CONVENIOS DE COLABORACION -MZV
09-06-2022
09-06-2022
2022
09/06/2022
INFORME N°26/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES EMPRESA STARCO
21-Octubre
21-Octubre
2022
21/10/2022
INFORME N°27/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCIALIACIONES BANCARIAS
04-nov-22
04-nov-22
NOVIEMBRE 2022
04/11/2022
INFORME N°28/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL SOBRE OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES
11-nov-22
11-nov-22
NOVIEMBRE 2022
11/11/2022
PLAN DE AUDITORIA 2015
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2015
ENERO
DICIEMBRE
2015
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2011
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
2011
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000

anterior 1 2 3 4 5 6

::Inicio::