AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°17/2022
CONTROL INTERNO
INFORME EVALUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 JUNIO 2022
22-Julio
22-Julio
2022
22/07/2022
INFORME N°14/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA AL SERVICIO DE BIENSTAR Y SUS CONVENIOS DE COLABORACION -MZV
09-06-2022
09-06-2022
2022
09/06/2022
INFORME N°10/2022
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020
05-05-2022
05-05-2022
2022
05/05/2022
INFORME N°7/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
26/03/2021
26/03/2021
2021
26/03/2021
INFORME N°6/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA MUNICIPAL LEY 20.285
25-feb
25-feb
2021
25/02/2022
INFORME N°5/2022
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2021
15-feb
15-feb
2021
15/02/2022
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2022
ENERO
DICIEMBRE
2022
13/01/2022
INFORME N°30/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA TOMA DE INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°31/2021
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO GASTOS COVID-19
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°29/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CAPACITACIONES AÑO 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°27/2021
CONTROL INTERNO
AUDITORIA PROCESO DE ADQUISICION CONTRATOS ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS
07-dic
07-dic
2021
07/12/2021
INFORME N°26/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
07-dic
07-dic
2021
07/12/2021
INFORME N°25/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2021
18/11/2021
18/11/2021
2021
18/11/2021
INFORME N°24/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
14/10/2021
14/10/2021
2021
14/10/2021
INFORME N°22/2021
CONTROL INTERNO
INFORME REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
03-sept
03-sept
2021
03/09/2021
INFORME N°20/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INFORME N° 7
17-ago
17-ago
2021
17/08/2021
INFORME N°18/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR
11-ago
11-ago
2021
11/08/2021
INFORME N°19/2021
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA SERVICIO DE BIENESTAR
13-ago
13-ago
2021
13/08/2021
INFORME N°17/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°16/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°15/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021
30/07/2021
30/07/2021
2021
30/07/2021
INFORME N°14/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021
27/07/2021
27/07/2021
2021
27/07/2021
INFORME N°13/2021
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
01/07/2021
01/07/2021
2021
01/07/2021
INFORME N°11/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS
04/05/2021
04/05/2021
2021
04/05/2021
INFORME N°10/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021
21/04/2021
21/04/2021
2021
21/04/2021
INFORME N°8/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA AUDITORIA CONTRATO GTD, DEPTO. TIC (SECPLA)
08-04-2021
08-04-2021
2021
08/04/2021
INFORME N°7/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
26/03/2021
26/03/2021
2021
26/03/2021
INFORME N°6/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 DICIEMBRE 2020
26/02/2021
26/02/2021
2020
26/02/2021
INFORME N°5/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2020
22/02/2021
22/02/2021
2020
22/02/2021
INFORME N°4/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 NOVIEMBRE 2020
15/02/2021
15/02/2021
2020
15/02/2021

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