INFORME Nº5/2014 |
CONTROL INTERNO |
PRE-INFORME AUDITORIA FINANCIERA DE LA SIGNACION 005 Y 006 DE SERVICIOS GENERALES |
ENERO |
JUNIO |
ENERO- JUNIO 2014 |
30/09/2014 |
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INFORME Nº 3/2014 |
CONTROL INTERNO |
PRE-INFORME SOBRE AUDITORIA FINANCIERA DE CONCILIACIONES BANCARIAS |
01-10-2014 |
31-10-2014 |
OCTUBRE 2014 |
28/10/2014 |
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INFORME N°3 /2023 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL SALUD EDUCACION DICIEMBRE 2022 |
febrero 2023 |
febrero 2023 |
2023 |
03/02/2023 |
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INFORME N°1/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020 |
04/01/2020 |
08/01/2020 |
2020 |
08/01/2021 |
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INFORME N°10/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL,SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2021 |
21/04/2021 |
21/04/2021 |
2021 |
21/04/2021 |
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INFORME N°10/2022 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020 |
05-05-2022 |
05-05-2022 |
2022 |
05/05/2022 |
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INFORME N°10/2020 |
CONTROL INTERNO |
Revisión de muestra para verificar avance de regularización del activo fijo. |
junio 2020 |
junio 2020 |
2019-2020 |
30/06/2020 |
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INFORME N°11/2020 |
CONTROL INTERNO |
Revisión de gastos COVID-19 |
enero |
mayo |
enero - abril 2020 |
07/07/2020 |
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INFORME N°11/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS |
04/05/2021 |
04/05/2021 |
2021 |
04/05/2021 |
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INFORME N°13/2020 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION |
enero |
junio |
enero - junio 2020 |
28/08/2020 |
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INFORME N°13/2021 |
CONTROL INTERNO |
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A. |
01/07/2021 |
01/07/2021 |
2021 |
01/07/2021 |
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INFORME N°14/2020 |
CONTROL INTERNO |
REVISIÓN DE GASTOS COVID-19 |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
JUNIO |
28/08/2020 |
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INFORME N°14/2022 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE AUDITORIA AL SERVICIO DE BIENSTAR Y SUS CONVENIOS DE COLABORACION -MZV |
09-06-2022 |
09-06-2022 |
2022 |
09/06/2022 |
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INFORME N°14/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA AVANCE DE CUMPLIMIENTO PMG 2021 |
27/07/2021 |
27/07/2021 |
2021 |
27/07/2021 |
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INFORME N°15/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021 |
30/07/2021 |
30/07/2021 |
2021 |
30/07/2021 |
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INFORME N°16/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11 |
30-jul |
30-jul |
2021 |
30/07/2021 |
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INFORME N°16/2020 |
CONTROL INTERNO |
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES AL INFORME N° 10 REGULARIZACION DEL ACTIVO FIJO |
16-09-2020 |
16-09-2020 |
no aplica |
16/09/2020 |
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INFORME N°17/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
30-jul |
30-jul |
2021 |
30/07/2021 |
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INFORME N°17/2022 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EVALUCION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 JUNIO 2022 |
22-Julio |
22-Julio |
2022 |
22/07/2022 |
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INFORME N°18/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR |
11-ago |
11-ago |
2021 |
11/08/2021 |
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INFORME N°19/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE AUDITORIA SERVICIO DE BIENESTAR |
13-ago |
13-ago |
2021 |
13/08/2021 |
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INFORME N°19/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EGRESOS 3° TRIMESTRE AÑO 2020 |
03/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
03/11/2020 |
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INFORME N°2/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID -19, OCTUBRE 2020 |
04/01/2020 |
18/01/2021 |
2020 |
18/01/2021 |
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INFORME N°20/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME SEGUIMIENTO PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS DEL INFORME N° 7 |
17-ago |
17-ago |
2021 |
17/08/2021 |
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INFORME N°20/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020 |
06/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
04/12/2020 |
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INFORME N°21/2020 |
CONTROL INTERNO |
REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020 |
11/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
11/11/2020 |
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INFORME N°22/2020 |
CONTROL INTERNO |
REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020 |
11/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
11/11/2020 |
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INFORME N°22/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR |
03-sept |
03-sept |
2021 |
03/09/2021 |
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INFORME N°23/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3° ETAPA PMG |
25/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
25/11/2020 |
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INFORME N°24/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A. |
14/10/2021 |
14/10/2021 |
2021 |
14/10/2021 |
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