AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME Nº 10/2012
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ENERO
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2011
16/04/2012
INFORME Nº 3/2013
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD
ABRIL
JUNIO
TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2013
29/08/2013
INFORME Nº 48/2011
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011
ENERO
SEPTIEMBRE
ENERO A SEPTIEMBRE 2011
10/11/2011
INFORME Nº 24/2012
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
17/12/2012
31/12/2012
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2012
31/12/2012
INFORME Nº 12/2016
CONTROL INTERNO
AUDITORIA EMPRESA ESTARCO S.A.
20/10/2016
20/10/2016
2016
20/10/2016
INFORME N°24/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA REPORTA AVANCES PLANES DE SEGUIMIENTO INF.CGR 407-409 y 410
04-Octubre
04-Octubre
2022
04/10/2022
PLAN DE AUDITORIA 2021
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2021
2021
2021
2021
31/05/2021
PLAN DE AUDITORÍA 2023
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2023
abril 2023
diciembre 2023
2023
07/02/2023
PLAN DE AUDITORIA 2015
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2015
ENERO
DICIEMBRE
2015
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2011
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
2011
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2013
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2013
ENERO
DICIEMBRE
2013
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2016
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2016
ENERO
DICIEMBRE
2016
01/01/2016
PLAN DE AUDITORIA 2014
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
ENERO
DICIEMBRE
2014
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2018
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2018
ENERO 2018
DICIEMBRE 2018
2018
02/01/2018
PLAN DE AUDITORÍA 2019
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2019
ENERO 2019
DICEMBRE 2019
AÑO 2019
01/01/2019
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2020
2020
28/02/2020
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2022
ENERO
DICIEMBRE
2022
13/01/2022
PRE-INFORME N°21/2017
CONTROL INTERNO
CONTRUCCION PARQUE EL TRANQUE, EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FERNANDO
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
14/09/2017
PRE-INFORME N°8 / 2017
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA EMPRESA INTERGRADE S.A
28/04/2017
28/04/2017
SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2016
11/05/2017
PREINFORME Nº 11/2016
CONTROL INTERNO
CONCILIACIONES BANCARIAS
20/10/2016
20/10/2016
AGOSTO 2016
20/10/2016
PRE-INFORME N°25/2017
CONTROL INTERNO
PERMISO DE CIRCULACION 2017
ENRO 2017
MARZO 2017
PRIMER TRIMESTRE 2017
13/12/2017
PRE-INFORME N°7/2016
CONTROL INTERNO
FISCALIZACIÓN RESIDUOS DOMICILIARIOS
01/07/2016
12/07/2016
JULIO 2016
12/07/2016
PRE-INFORME N°8/2016
CONTROL INTERNO
FISCALIZACIÓN PASOS PEATONALES LED
01/07/2016
12/07/2016
JULIO 2016
12/07/2016
PRE-INFORME N°10/2017
CONTROL INTERNO
TRANSPARENCIA ACTIVA
MARZO 2017
MARZO 2017
MARZO 2017
12/06/2017
PRE-INFORME N°11/ 2017
CONTROL INTERNO
EMPRESA CORPORACION DE DESARROLLO PARA NIÑOS EN RIESGO SOCIAL
MAYO 2017
MAYO 2017
DICIEMBRE 2016
12/06/2017
PRE-INFORME N°17/2017
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME CONCILIACIONES BANCARIAS MARZO 2017
JULIO 2017
JULIO 2017
MARZO 2017
28/07/2017
PRE-INFORME N°20 /2017
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME LICITACION CONCESION , MANTENCION , CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
22/08/2017

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