INFORME N°2/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PERMISOS DE EDIFICACION |
ago-19 |
20/12/2019 |
2017 |
17/01/2020 |
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INFORME N°3/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2018 |
ene-19 |
17/01/2019 |
2018 |
17/01/2020 |
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PRE-INFORME N°3 / 2017 |
CONTROL INTERNO |
PRE INFORME DE AUDITORÍA DECRETO DE PAGO N°5162 POR CONCEPTO LEY N°20,922 |
01/01/2017 |
06/02/2017 |
AÑO 2016 |
09/03/2017 |
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INFORME N°4/2017 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EVALUACION DEL PRESUPUESTA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31 DE DICIEMBRE 2016 |
20/03/2016 |
20/03/2016 |
OCTUBRE A DICIEMBRE 2016 |
07/04/2017 |
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INFORME N°4/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE ENTREGA DE SUBVENCIONES |
ago-19 |
17/01/2020 |
2019 |
17/01/2020 |
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INFORME N°5 / 2017 |
CONTROL INTERNO |
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA CORRIENTE N°39381748 MES DE AGOSTO 2016 |
20/03/2016 |
20/03/2016 |
AGOSTO 2016 |
07/04/2017 |
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PRE INFORME N°5/2020 |
CONTROL INTERNO |
PRE INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LICENCIAS MEDICAS |
jun-19 |
17/01/2020 |
2019 |
17/01/2020 |
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INFORME N°6/2020 |
CONTROL INTERNO |
PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
ago-19 |
31/01/2020 |
2019 |
31/01/2020 |
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INFORME N°6 / 2017 |
CONTROL INTERNO |
SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PROCESO DE LICITACIÓN N°2135-217-LP2016 |
04/04/2017 |
04/04/2017 |
ABRIL 2017 |
11/05/2017 |
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INFORME N°8 /2018 |
CONTROL INTERNO |
AUDITORIA LICITACION ID. 2735-221-LR16 - AREAS VERDES |
MARZO 2018 |
ABRIL 2018 |
2017 |
26/04/2018 |
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INFORME N°7 /2019 |
CONTROL INTERNO |
Primer Informe Trimestral 2019 |
al 31 marzo 2019 |
al 31 marzo 2019 |
ENERO A MARZO 2019 |
30/04/2019 |
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INFORME N°11 /2018 |
CONTROL INTERNO |
INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTA MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION |
MARZO 2018 |
MAYO 2018 |
ENERO A MARZO 2018 |
31/05/2018 |
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INFORME N°12 /2018 |
CONTROL INTERNO |
AUDITORIA PERMISOS DE CIRCULACION 2017 |
MAYO 2018 |
MAYO 2018 |
ENERO A MARZO 2018 |
31/05/2018 |
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INFORME N°17 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFORME AUDITORIA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS |
ABRIL 2018 |
JULIO 2018 |
2018 |
04/10/2019 |
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INFORME N°18 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA LOS PROCESOS ADQUISICION CONTRATOS DE ABASTECIMIENTOS DE MEDICAMENTOS |
ENERO 2019 |
MARZO 2019 |
ENERO A MARZO 2019 |
25/10/2019 |
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INFORME Nº 02/2011 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 |
ENERO |
DICIEMBRE |
ENERO A DICIEMBRE 2010 |
19/01/2011 |
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INFORME N°2 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFOR. PRESUPUESTO MUNICIPAL |
01/01/2019 |
08/02/2019 |
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |
08/02/2019 |
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INFORME N°2 /2018 |
CONTROL INTERNO |
CUARTO INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017 |
NOVIEMBRE 2017 |
NOVIEMBRE 2017 |
al 31 diciembre |
01/03/2018 |
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INFORME Nº 1/2013 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD |
OCTUBRE |
DICIEMBRE |
TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE 2013 |
07/01/2014 |
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INFORME Nº 10/2012 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 |
ENERO |
DICIEMBRE |
ENERO A DICIEMBRE 2011 |
16/04/2012 |
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INFORME Nº 3/2013 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD |
ABRIL |
JUNIO |
TRIMESTRE ABRIL JUNIO 2013 |
29/08/2013 |
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INFORME Nº 48/2011 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2011 |
ENERO |
SEPTIEMBRE |
ENERO A SEPTIEMBRE 2011 |
10/11/2011 |
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INFORME Nº 24/2012 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
17/12/2012 |
31/12/2012 |
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2012 |
31/12/2012 |
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INFORME Nº 12/2016 |
CONTROL INTERNO |
AUDITORIA EMPRESA ESTARCO S.A. |
20/10/2016 |
20/10/2016 |
2016 |
20/10/2016 |
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INFORME N°24/2022 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE AUDITORIA REPORTA AVANCES PLANES DE SEGUIMIENTO INF.CGR 407-409 y 410 |
04-Octubre |
04-Octubre |
2022 |
04/10/2022 |
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PLAN DE AUDITORIA 2021 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORIA 2021 |
2021 |
2021 |
2021 |
31/05/2021 |
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PLAN DE AUDITORIA 2015 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORIA 2015 |
ENERO |
DICIEMBRE |
2015 |
00/00/0000 |
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PLAN DE AUDITORIA 2011 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORIA |
2011 |
00/00/0000 |
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PLAN DE AUDITORÍA 2012 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORÍA |
ENERO |
DICIEMBRE |
2012 |
00/00/0000 |
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PLAN DE AUDITORIA 2013 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORIA 2013 |
ENERO |
DICIEMBRE |
2013 |
00/00/0000 |
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