AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°29/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CAPACITACIONES AÑO 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°30/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA TOMA DE INVENTARIO GENERAL DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CESFAM 2021
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°31/2021
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO GASTOS COVID-19
30-dic
30-dic
2021
30/12/2021
INFORME N°16/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO OBSERVACIONES SEÑALADAS INFORME FINAL N° 11
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°17/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
30-jul
30-jul
2021
30/07/2021
INFORME N°14/2020
CONTROL INTERNO
REVISIÓN DE GASTOS COVID-19
01/06/2020
30/06/2020
JUNIO
28/08/2020
INFORME N°15/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-06-2021
30/07/2021
30/07/2021
2021
30/07/2021
INFORME Nº 16/2016
CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCAÑOS
30/11/2016
30/11/2016
2016
09/12/2016
INFORME N°19/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EGRESOS 3° TRIMESTRE AÑO 2020
03/11/2020
30/11/2020
2020
03/11/2020
INFORME N°20/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020
06/11/2020
30/11/2020
2020
04/12/2020
INFORME N°21/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°22/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°23/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3° ETAPA PMG
25/11/2020
30/11/2020
2020
25/11/2020
INFORME N°24/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DE RETROALIMENTACION A DIRECTORES SOBRE MATRICES DE RIESGO
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME N°25/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DEL RESUMEN DE OBSERVACIONES FISCALIZACION NICSP
26/11/2020
30/11/2020
2020
26/11/2020
INFORME Nº 3/2014
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME SOBRE AUDITORIA FINANCIERA DE CONCILIACIONES BANCARIAS
01-10-2014
31-10-2014
OCTUBRE 2014
28/10/2014
INFORME N°6/2020
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
ago-19
31/01/2020
2019
31/01/2020
INFORME N°8/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19
ene-20
31/03/2020
2019
31/03/2020
INFORME N°28/2020
CONTROL INTERNO
PREINFORME AUDIITORIA LA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
31/12/2020
31/12/2020
2020
31/12/2020
INFORME N°8 /2018
CONTROL INTERNO
AUDITORIA LICITACION ID. 2735-221-LR16 - AREAS VERDES
MARZO 2018
ABRIL 2018
2017
26/04/2018
INFORME N°18 /2017
CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA CONTRATO MES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO, FEBRERO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
diciembre 2016, enero - febrero 2017
07/08/2017
PRE-INFORME N°20 /2017
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME LICITACION CONCESION , MANTENCION , CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES DE LA COMUNA
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
22/08/2017
PRE-INFORME N°21/2017
CONTROL INTERNO
CONTRUCCION PARQUE EL TRANQUE, EMPRESA CONSTRUCTORA SAN FERNANDO
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
AGOSTO 2017
14/09/2017
INFORME N°22 /2017
CONTROL INTERNO
AUDITORIA DECRETO DE PAGO, POR CONCEPTO DE INCENTIVO LEY N° 20903, EDUCACIÓN
JULIO 2017
AGOSTO 2017
JULIO 2017
09/11/2017
INFORME N°7 /2019
CONTROL INTERNO
Primer Informe Trimestral 2019
al 31 marzo 2019
al 31 marzo 2019
ENERO A MARZO 2019
30/04/2019
PLAN DE AUDITORÍA 2019
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2019
ENERO 2019
DICEMBRE 2019
AÑO 2019
01/01/2019
INFORME Nº 02/2011
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
ENERO
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2010
19/01/2011
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000
INFORME Nº 10/2012
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
ENERO
DICIEMBRE
ENERO A DICIEMBRE 2011
16/04/2012
PLAN DE AUDITORIA 2013
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2013
ENERO
DICIEMBRE
2013
00/00/0000

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