AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°5/2023
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO 2735-56-LR19 -DMG
01/03/2023
01/03/2023
2023
01/03/2023
INFORME N°30/2022
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 SEPTIEMBRE 2022
24-nov-22
24-nov-22
NOVIEMBRE 2022
24/11/2022
PLAN DE AUDITORIA 2011
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
2011
00/00/0000
INFORME Nº 3/2015
CONTROL INTERNO
AUDITORIAS DEL PROCESO DE PATENTES MUNICIPALES
AÑO 2014
07/03/2015
INFORME Nº 10/2015
CONTROL INTERNO
ANALISIS CONCILIACIONES BANCARIAS MES DE JUNIO 2015
15/11/2015
24/11/2015
JULIO 2015
24/11/2015
INFORME Nº 24/2012
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
17/12/2012
31/12/2012
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2012
31/12/2012
INFORME N°13/2021
CONTROL INTERNO
PRE-INFORME AUDITORIA CONTRATO STARCO S.A.
01/07/2021
01/07/2021
2021
01/07/2021
INFORME N°6/2023
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA CONTRATO GTD LICITACION 2735-142-LR16 -RCD
02/03/2023
02/03/2023
2023
02/03/2023
INFORME N°22/2021
CONTROL INTERNO
INFORME REPORTE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
03-sept
03-sept
2021
03/09/2021
INFORME N°13/2023
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTOS AVANCES CGR DE -JNA
03/05/2023
03/05/2023
2023
03/05/2023
INFORME N°27/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE CONCIALIACIONES BANCARIAS
04-nov-22
04-nov-22
NOVIEMBRE 2022
04/11/2022
INFORME N°24/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA REPORTA AVANCES PLANES DE SEGUIMIENTO INF.CGR 407-409 y 410
04-Octubre
04-Octubre
2022
04/10/2022
INFORME N°6 / 2017
CONTROL INTERNO
SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PROCESO DE LICITACIÓN N°2135-217-LP2016
04/04/2017
04/04/2017
ABRIL 2017
11/05/2017
INFORME N°11/2021
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA PROCESO REMUNERACIONES Y PAGO HONORARIOS
04/05/2021
04/05/2021
2021
04/05/2021
INFORME N°10/2022
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020
05-05-2022
05-05-2022
2022
05/05/2022
INFORME AUDITORIA FINAL N°00001/2024
CONTROL INTERNO
Informe Final de Auditoría a la Licitación ID 2735-89-LR20.
27/11/2023
05/01/2024
2023
05/01/2024
INFORME AUDITORIA FINAL N°00002/2024
CONTROL INTERNO
Informe Final de Auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022, de la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana de la Zona Oriente
27/11/2023
05/01/2024
2022
05/01/2024
INFORME Nº 21/2012
CONTROL INTERNO
EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30 DE JUNIO DE 2012
27/08/2012
05/09/2012
ABRIL A JUNIO 2012
05/09/2012
INFORME N°33/2023
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO INFORME FINAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL N° 831
05/10/2023
05/10/2023
2023
05/10/2023
INFORME N°2 / 2017
CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA PMG 2016
01/01/2017
06/02/2017
AÑO 2016
09/03/2017
PRE-INFORME N°3 / 2017
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORÍA DECRETO DE PAGO N°5162 POR CONCEPTO LEY N°20,922
01/01/2017
06/02/2017
AÑO 2016
09/03/2017
INFORME N°26/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCION DECLARADOS A CGR
07-dic
07-dic
2021
07/12/2021
INFORME N°27/2021
CONTROL INTERNO
AUDITORIA PROCESO DE ADQUISICION CONTRATOS ABASTECIMIENTO MEDICAMENTOS
07-dic
07-dic
2021
07/12/2021
INFORME N°8/2021
CONTROL INTERNO
INFORMA AUDITORIA CONTRATO GTD, DEPTO. TIC (SECPLA)
08-04-2021
08-04-2021
2021
08/04/2021
INFORME N°1/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES AL CUMPLIMIENTO DE LAS NICSP /2020
04/01/2020
08/01/2020
2020
08/01/2021
INFORME N°2 /2019
CONTROL INTERNO
INFOR. PRESUPUESTO MUNICIPAL
01/01/2019
08/02/2019
AL 31 DE DICIEMBRE 2018
08/02/2019
INFORME N°14/2022
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA AL SERVICIO DE BIENSTAR Y SUS CONVENIOS DE COLABORACION -MZV
09-06-2022
09-06-2022
2022
09/06/2022
INFORME N°18/2021
CONTROL INTERNO
INFORME SOBRE AUDITORIAS REALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CGR
11-ago
11-ago
2021
11/08/2021
INFORME N°28/2022
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL SOBRE OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES
11-nov-22
11-nov-22
NOVIEMBRE 2022
11/11/2022
INFORME Nº6/2016
CONTROL INTERNO
AUDITORIA ARQUEO DE GASTOS MENORES
09/06/2016
11/07/2016
JULIO 2016
11/07/2016

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