AUDITORÍA Y FISCALIZACIONES OTRAS AUDITORÍAS
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INFORME N°29 /2018
CONTROL INTERNO
AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES ÁREA SALUD
NOVIEMBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
01 DE ENERO 2017 AL 22 NOVIEMBRE 2018
23/11/2018
INFORME N°5 /2018
CONTROL INTERNO
PERMISOS DE CIRCULACION 2017
ENRO 2017
MARZO 2017
1ER TRIMESTRE 2017
29/03/2018
PLAN DE AUDITORIA 2011
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
2011
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2012
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA
ENERO
DICIEMBRE
2012
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2013
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2013
ENERO
DICIEMBRE
2013
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2014
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA
ENERO
DICIEMBRE
2014
00/00/0000
PLAN DE AUDITORIA 2015
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORIA 2015
ENERO
DICIEMBRE
2015
00/00/0000
PLAN DE AUDITORÍA 2016
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2016
ENERO
DICIEMBRE
2016
01/01/2016
INFORME Nº3/2016
CONTROL INTERNO
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD
ENERO
DICIEMBRE
2016
17/03/2016
INFORME Nº 12/2016
CONTROL INTERNO
AUDITORIA EMPRESA ESTARCO S.A.
20/10/2016
20/10/2016
2016
20/10/2016
INFORME Nº 16/2016
CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ESCAÑOS
30/11/2016
30/11/2016
2016
09/12/2016
INFORME N°4 /2018
CONTROL INTERNO
CONCILIACIONES BANCARIAS SALUD, EDUCACION Y MUNICIPAL
MARZO 2018
MARZO 2018
2016 - 2017
29/03/2018
INFORME N°8 /2018
CONTROL INTERNO
AUDITORIA LICITACION ID. 2735-221-LR16 - AREAS VERDES
MARZO 2018
ABRIL 2018
2017
26/04/2018
INFORME N°2/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PERMISOS DE EDIFICACION
ago-19
20/12/2019
2017
17/01/2020
PLAN DE AUDITORÍA 2018
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2018
ENERO 2018
DICIEMBRE 2018
2018
02/01/2018
INFORME N°28 /2018
CONTROL INTERNO
FISCALIZACIÓN BITACORAS VEHICULOS MUNICIPALES
NOVIEMBRE 2018
NOVIEMBRE 2018
2018
22/11/2018
INFORME N°17 /2019
CONTROL INTERNO
INFORME AUDITORIA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS
ABRIL 2018
JULIO 2018
2018
04/10/2019
INFORME N°3/2020
CONTROL INTERNO
INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2018
ene-19
17/01/2019
2018
17/01/2020
INFORME N°1/2020
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL AUDITORIA A PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIO
sep-19
17/01/2020
2019
17/01/2020
INFORME N°4/2020
CONTROL INTERNO
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE ENTREGA DE SUBVENCIONES
ago-19
17/01/2020
2019
17/01/2020
PRE INFORME N°5/2020
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LICENCIAS MEDICAS
jun-19
17/01/2020
2019
17/01/2020
INFORME N°6/2020
CONTROL INTERNO
PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR
ago-19
31/01/2020
2019
31/01/2020
INFORME N°8/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19
ene-20
31/03/2020
2019
31/03/2020
INFORME N°10/2020
CONTROL INTERNO
Revisión de muestra para verificar avance de regularización del activo fijo.
junio 2020
junio 2020
2019-2020
30/06/2020
PLAN DE AUDITORÍA
CONTROL INTERNO
PLAN DE AUDITORÍA 2020
ENERO 2020
DICIEMBRE 2020
2020
28/02/2020
INFORME N°19/2020
CONTROL INTERNO
INFORME EGRESOS 3° TRIMESTRE AÑO 2020
03/11/2020
30/11/2020
2020
03/11/2020
INFORME N°20/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 30-09-2020
06/11/2020
30/11/2020
2020
04/12/2020
INFORME N°21/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 AGOSTO 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°22/2020
CONTROL INTERNO
REVISION DE GASTOS COVID-19 SEPTIEMBRE 2020
11/11/2020
30/11/2020
2020
11/11/2020
INFORME N°23/2020
CONTROL INTERNO
INFORMA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DEL 3° ETAPA PMG
25/11/2020
30/11/2020
2020
25/11/2020

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