INFORME N°22 /2018 |
CONTROL INTERNO |
SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES PG CORP SERVICIOS |
SEPTIEMBRE 2018 |
SEPTIEMBRE 2018 |
MARZO 2017 |
10/09/2018 |
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INFORME N°28 /2018 |
CONTROL INTERNO |
FISCALIZACIÓN BITACORAS VEHICULOS MUNICIPALES |
NOVIEMBRE 2018 |
NOVIEMBRE 2018 |
2018 |
22/11/2018 |
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INFORME N°29 /2018 |
CONTROL INTERNO |
AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES ÁREA SALUD |
NOVIEMBRE 2018 |
NOVIEMBRE 2018 |
01 DE ENERO 2017 AL 22 NOVIEMBRE 2018 |
23/11/2018 |
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INFORME N°31 /2018 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. |
NOVIEMBRE 2018 |
NOVIEMBRE 2018 |
AL 30 de SEPTIEMBRE 2018 |
29/11/2018 |
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INFORME N°30 /2018 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORÍA TRANSPARENCIA ACTIVA |
NOVIEMBRE 2018 |
NOVIEMBRE 2018 |
AÑO 2018 |
05/12/2018 |
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PLAN DE AUDITORÍA 2019 |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORÍA 2019 |
ENERO 2019 |
DICEMBRE 2019 |
AÑO 2019 |
01/01/2019 |
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INFORME N°2 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFOR. PRESUPUESTO MUNICIPAL |
01/01/2019 |
08/02/2019 |
AL 31 DE DICIEMBRE 2018 |
08/02/2019 |
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INFORME N°7 /2019 |
CONTROL INTERNO |
Primer Informe Trimestral 2019 |
al 31 marzo 2019 |
al 31 marzo 2019 |
ENERO A MARZO 2019 |
30/04/2019 |
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INFORME N°17 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFORME AUDITORIA PROCESO DE CONCILIACIONES BANCARIAS |
ABRIL 2018 |
JULIO 2018 |
2018 |
04/10/2019 |
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INFORME N°18 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA LOS PROCESOS ADQUISICION CONTRATOS DE ABASTECIMIENTOS DE MEDICAMENTOS |
ENERO 2019 |
MARZO 2019 |
ENERO A MARZO 2019 |
25/10/2019 |
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INFORME N°21 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION |
JULIO 2019 |
SEPTIEMBRE 2019 |
3ER TRIMESTRE 2019 |
14/12/2018 |
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INFORME N°23 /2019 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA VEHICULOS MUNICIPALES |
ENERO 2019 |
NOVIEMBRE 2019 |
JILIO 2019 |
25/11/2019 |
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INFORME N°1/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL AUDITORIA A PROGRAMA DE BECAS DE ESTUDIO |
sep-19 |
17/01/2020 |
2019 |
17/01/2020 |
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INFORME N°2/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PERMISOS DE EDIFICACION |
ago-19 |
20/12/2019 |
2017 |
17/01/2020 |
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INFORME N°3/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE AUDITORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA AL EJERCICIO 2018 |
ene-19 |
17/01/2019 |
2018 |
17/01/2020 |
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INFORME N°4/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME FINAL DE AUDITORIA AL PROCESO DE ENTREGA DE SUBVENCIONES |
ago-19 |
17/01/2020 |
2019 |
17/01/2020 |
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PRE INFORME N°5/2020 |
CONTROL INTERNO |
PRE INFORME DE AUDITORIA A LOS PROCESOS DE LICENCIAS MEDICAS |
jun-19 |
17/01/2020 |
2019 |
17/01/2020 |
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INFORME N°6/2020 |
CONTROL INTERNO |
PRE INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR |
ago-19 |
31/01/2020 |
2019 |
31/01/2020 |
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PLAN DE AUDITORÍA |
CONTROL INTERNO |
PLAN DE AUDITORÍA 2020 |
ENERO 2020 |
DICIEMBRE 2020 |
2020 |
28/02/2020 |
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INFORME N°24/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME DE RETROALIMENTACION A DIRECTORES SOBRE MATRICES DE RIESGO |
26/11/2020 |
30/11/2020 |
2020 |
26/11/2020 |
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INFORME N°8/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-19 |
ene-20 |
31/03/2020 |
2019 |
31/03/2020 |
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INFORME N°9/2020 |
CONTROL INTERNO |
INFORME EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-03-2020 |
abr-20 |
29/04/2020 |
2020 |
29/04/2020 |
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INFORME N°10/2020 |
CONTROL INTERNO |
Revisión de muestra para verificar avance de regularización del activo fijo. |
junio 2020 |
junio 2020 |
2019-2020 |
30/06/2020 |
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INFORME N°11/2020 |
CONTROL INTERNO |
Revisión de gastos COVID-19 |
enero |
mayo |
enero - abril 2020 |
07/07/2020 |
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INFORME N°13/2020 |
CONTROL INTERNO |
EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL SALUD Y EDUCACION |
enero |
junio |
enero - junio 2020 |
28/08/2020 |
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INFORME N°14/2020 |
CONTROL INTERNO |
REVISIÓN DE GASTOS COVID-19 |
01/06/2020 |
30/06/2020 |
JUNIO |
28/08/2020 |
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INFORME N°5/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EVOLUCION PRESUPUESTO MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION AL 31-12-2020 |
22/02/2021 |
22/02/2021 |
2020 |
22/02/2021 |
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INFORME N°6/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA EGRESOS GASTOS COVID-19 DICIEMBRE 2020 |
26/02/2021 |
26/02/2021 |
2020 |
26/02/2021 |
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INFORME N°8/2021 |
CONTROL INTERNO |
INFORMA AUDITORIA CONTRATO GTD, DEPTO. TIC (SECPLA) |
08-04-2021 |
08-04-2021 |
2021 |
08/04/2021 |
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INFORME N°27/2020 |
CONTROL INTERNO |
AUDITORIA AL PROCESO DE REMUNERACIONES |
23/12/2020 |
23/12/2020 |
2020 |
23/12/2020 |
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